Quelles taxes aux USA pour votre société ? Focus sur la Floride
Lancer une entreprise aux États-Unis est une opportunité attrayante, mais il est essentiel de comprendre le système fiscal américain. La Floride, souvent plébiscitée pour sa fiscalité avantageuse, offre des atouts indéniables pour les entrepreneurs, notamment des réductions sur le federal income tax. Cependant, certaines obligations fiscales restent en vigueur. Découvrons en détail les taxes applicables à votre société en Floride.
Le système fiscal américain : une double imposition ?
Aux États-Unis, les entreprises doivent faire face à une fiscalité à plusieurs niveaux :
L’impôt fédéral Appliqué à toutes les entreprises, son taux de federal income tax est de 21 % pour les sociétés (C-Corporations).
Les taxes étatiques et locales : chaque État possède ses propres règles fiscales, ce qui influe sur la charge fiscale globale d’une entreprise.
L’imposition des dividendes Les actionnaires des C-Corporations peuvent être soumis à une seconde imposition sur les dividendes perçus, ce qui peut affecter la taxation globale.
La fiscalité des entreprises en Floride : un paradis fiscal ?
La Floride se distingue par sa politique fiscale attractive :
Aucun impôt sur le revenu des personnes physiques, ce qui est un atout pour les entrepreneurs.
Un impôt sur les sociétés relativement bas : le taux d’imposition des entreprises est de 5,5 %.
Absence de taxe sur les dividendes à l’échelle étatique.
Certaines exonérations Des avantages fiscaux peuvent être accordés aux startups et aux industries stratégiques, ce qui contribue à une meilleure optimisation de la federal income tax.
Les taxes USA additionnelles à prévoir
Bien que la Floride offre un cadre fiscal favorable, certaines taxes restent applicables :
La Sales Tax (TVA locale) : fixée à 6 %, elle concerne la vente de biens et certains services.
Les charges sociales et cotisations : toute entreprise employant du personnel doit payer des charges sociales (Medicare, Social Security).
Les taxes locales Certaines villes et comtés peuvent imposer des taxes supplémentaires, ce qui peut varier en fonction de la localisation.
La franchise tax Les LLC doivent payer une cotisation annuelle minimale même en l’absence de revenus, ce qui peut varier en fonction de l’état.
Comment optimiser la fiscalité de votre entreprise en Floride ?
Pour tirer parti de la fiscalité floridienne, voici quelques recommandations sur les taxes et pourboires à considérer :
Choisir la bonne structure juridique : les LLC sont particulièrement adaptées pour éviter la double imposition.
Profiter des exonérations fiscales disponibles Pour les entreprises innovantes, la taxation peut varier en fonction des incitations fiscales disponibles.
Faire appel à un expert-comptable peut aider à naviguer dans les complexités du federal tax. pour s’assurer du respect des obligations fiscales et optimiser sa gestion.
La Floride reste une destination de choix pour les entrepreneurs grâce à sa fiscalité avantageuse. Toutefois, il est essentiel de bien comprendre les taxes applicables, y compris le federal tax, pour optimiser la rentabilité de votre entreprise.
Si vous envisagez de vous installer en Floride mais avez encore des doutes, contactez le cabinet Merritt USA LLC pour mieux comprendre les implications de la création d’une société aux États-Unis: support@merritt.group.